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安阳市脉管炎医院 2021年度预算公开说明
发布:mgyyy  浏览:8116次

安阳市脉管炎医院

2021年度预算公开说明

 

 



 

0二一年六月

 

 

 

 

 

2021年度安阳市脉管炎医院预算公开说明

 

 

第一部分 安阳市脉管炎医院部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市脉管炎医院2021年度部门预算情况说明 

      一、收入支出预算总体情况说明

      二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

      四、财政拨款收支预算总体情况说明

      五、一般公共预算支出预算情况说明

      六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情况说明

      七、政府性基金预算支出情况说明

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      九、其他重要事项的情况说明

 第三部分 名词解释

 

第一部分

安阳市脉管炎医院部门

 

一、安阳市脉管炎医院部门主要职责

(一)医院始建于1984年6月,是一所集医疗、康复、预防、科研为一体的全民事业单位,安阳市医保定点单位,周围血管病科被省中医管理局授予河南省重点中医专科,医院拥有数字胃肠机、CT、C型臂、彩超等设备,医院设有介入科、脉管炎科、糖尿病足科、静脉炎科等临床科室,医院坚持大专科、小综合的发展方向,突出特色,体现专长。

 

 

二、安阳市脉管炎医院算算单位构成

安阳市脉管炎医院预算包括本级预算。

 

第二部分

安阳市脉管炎医院2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市脉管炎医院2021年收入总计40万元,支出总计40万元,与2020年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。

二、收入预算总体情况说明

安阳市脉管炎医院2021年收入合计40万元,其中:一般公共预算40万元; 政府性基金预算0万元;财政拨款结转0万元;其他收入0万元

三、支出预算总体情况说明

安阳市脉管炎医院2021年支出合计40万元,其中:基本支出40万元,占0%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市脉管炎医院2021一般公共预算收支预算40万元 2020年相比,一般公共预算收支预算0万元,增长0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市脉管炎医院2021年一般公共预算支出年初预算为0万元。

六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金…… 公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费……

七、政府性基金预算支出情况说明

部门2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:……

(如无政府性基金预算支出,此部分仅需说明“我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

部门2021“三公”经费预算为0万元。2021“三公”经费支出预算数比 2020年增加(减少)0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加(减少)0万元,主要原因:……。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加(减少)0万元

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年增加(减少)0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关事业运行经费支出情况

安阳市脉管炎医院2021机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要……。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元……

(三)效目标设置情况

我部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标,综合反映了预算项目的数量、质量,社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年末,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:xx项目xx万元、xx项目xx万元、xx项目xx万元等;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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